一、单位职责
市纪律检查委员会与市监察局合署办公(简称市纪委监察局),两块牌子,一套班子,履行党的纪律检查和政府行政监察两项职能。
(一)主管全市党的纪律检查工作,负责贯彻落实党中央、省委、市委关于纪律检查工作的决定,严明党的纪律,全面履行党章赋予的职责,维护党的章程和其他党内法规,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况,协助市委加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。
(二)主管全市行政监察工作,负责贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府关于行政监察工作的决定,依据行政监察法,对市政府各部门及其公务员、市政府及各部门任命的其他人员和各县(市、区)人民政府及其领导人员,以及法律法规授权或依法委托的其他组织及其从事公务的人员进行监察。
(三)履行监督责任,对党和国家机关执行党和国家政策、法律法规的情况以及党政领导干部履行职责和行使权力进行监督,监督检查作风建设规定、廉洁自律规定执行情况,督促落实党风廉政建设责任制并实施责任追究,开展巡察监督,负责作出关于维护党纪政纪的决定。
(四)检查和处理市委和市政府各部门,各县(市、区)党的组织和市委管理的党员领导干部违反党的章程及其他党内法规的案件,决定或取消对这些案件中的党员的处分;调查处理市政府监察机关的监察对象违反行政纪律的行为,并可办理下级监察机关管辖范围内的监察事项,变更或撤销下一级监察机关不适当的决定。
(五)受理对党组织和党员违反党纪行为的检举和党员的控告、申诉,保障党员的权利;受理对市政府监察机关的监察对象违反行政纪律处分的控告、检举,受理监察对象不服政纪处分等申诉。
(六)组织协调党风廉政建设和反腐败宣传教育工作,开展对党员、公务员的理想信念和宗旨教育、党风党纪和廉洁自律教育,开展宣传和舆论引导,组织协调和指导廉政文化建设。负责全市预防腐败工作。
(七)负责对纪检监察工作重大理论和实践问题进行调查研究,制定或修订纪检监察法规制度,参与起草制定党风廉政建设政策法规。
(八)负责市纪委监察局机关、各县(市、区)纪检监察机关、市纪委派驻纪检组和市直其他单位内设纪检监察机构领导班子建设、干部队伍建设和组织建设。指导全市纪检监察干部队伍建设和组织建设。
(九)承办省纪委、市委、市政府授权和交办的其他事项。
二、内设机构
根据上述职责,市纪委监察局目前内设12个职能机构。即:办公室(调研法规室)、组织部、宣传部(预防腐败室)、党风政风监督室(执法和效能监督室)、信访室、案件监督管理室、纪检监察一室、纪检监察二室、纪检监察三室、纪检监察四室、案件审理室(申诉复查室)、干部监督室。
市反腐倡廉教育中心为市纪委监察局所属事业单位。
市政府纠正行业不正之风领导小组办公室为常设协调机构,挂靠市纪委监察局。
市委巡察办为市委巡察工作领导小组设在市纪委的常设机构。
三、总收支决算情况
(一)年初结转和结余情况
2016年初结转和结余44.49万元,属项目支出结转。
(二)收入情况
2016年财政拨款收入1848.51万元,其中财政拨基本支出979.58万元,拨项目资金868.93万元。
(三)支出情况
2016年财政拨款支出1636.91万元,其中基本支出979.58万元,项目支出657.33万元。
(四)年末结转和结余情况
2016年末结转和结余256.09万元,属项目支出结转。
四、 “三公”经费支出决算情况
2016年度“三公”经费支出决算数为77.49万元,年初预算数为131万元,比预算减少53.51万元,完成预算的59%。减少的主要原因是进一步从严三公经费管理,严格执行了相关制度规定。
(一)因公出国(境)费用支出决算5.5万元,比预算5万元增加0.5万元,完成预算的110%。
因公出国(境)发生 1 人次,事项为省纪委监察厅统一组织赴美国、加拿大学习考察,实际发生支出5.5万元。
(二)公务用车购置及运行维护费支出决算48.29万元,比预算88万元减少39.71万元,完成预算的55%。
1、公务用车购置费未发生,本年度未购置(更新)公务用车,年末公务用车保有量10辆。
2、公务用车运行维护费48.29万元,用于公务车日常维修保养费、保险费、过路费、燃油费等,比预算88万元减少39.71万元,完成预算的55%。主要是因为车改后车辆减少,费用随之下降。
(三)公务接待费支出决算23.7万元,比预算38万元减少14.3万元,完成预算的62%。主要用于接待省市外单位来荆学习交流。
五、机关运行经费情况
2016年机关运行经费979.58万元,主要是保障机关运行的人员和公用支出,其中工资福利支出440.37万元、对个人和家庭补助支出405.68万元、公用支出133.53万元。
六、政府采购情况
2016年政府采购53.69万元,其中货物类22.07万元、工程类28.62万元,服务类3万元。
七、国有资产占用情况
截至2016年底,单位国有资产共计472.41万元,其中:土地12万元、房屋及构筑物7.84万元、交通设备333.86万元、通用设备46.67万元、电器设备17.16万元、家具用具23.17万元、专用设备31.71万元。
八、预算绩效工作开展情况
在2016年预算编制和执行中,注重提高预算编制质量,加强预算的执行力度。一是明确各部门在预算编制中的职责,落实财务基础数据的统计工作,加强财务和业务部室的沟通协调,做好前期相关准备,使预算编制更加科学合理,预算执行效率更高。二是在执行预算时,严格以预算批复为准,对不合理开支、超出预算开支严格控制。三是及时总结预算执行情况,科学分析执行指标,发现问题及时解决,提高财政资金使用效率。
九、关于公开表格中空表的说明
因单位没有政府性基金预算支出,政府性基金相关表格无数据。
附件:2016年决算公开表